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通知公告
【公告通知】內蒙古工業大學2016年部門預算公開表
表1: | |||||||
內蒙古工業大學2016年部門預算公開表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
收入項目 | 預算數 | 功能分類 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 | 支出項目(性質) | 一般公共預算撥款 | 政府性基金撥款 |
一、一般公共預算撥款 | 32,191.50 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 32,191.50 | ||
1、自治區本級安排 | 32,191.50 | 二、外交支出 | 0.00 | 人員經費 | 31,748.38 | ||
其中:納入預算管理的非稅收入 | 218.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 公用經費 | 443.12 | ||
2、中央提前下達專項資金 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 二、項目支出 | ||||
二、政府性基金預算撥款 | 五、教育支出 | 25,970.30 | 0.00 | ||||
1、自治區本級安排 | 六、科學技術支出 | 0.00 | |||||
2、中央提前下達專項資金 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | |||||
八、社會保障和就業支出 | 4,121.20 | 0.00 | |||||
九、醫療衛生與計劃生育支出 | 0.00 | ||||||
十、節能環保支出 | 0.00 | ||||||
十一、城鄉社區支出 | 0.00 | ||||||
十二、農林水支出 | 0.00 | ||||||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||
十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||||
十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||||||
十九、住房保障支出 | 2,100.00 | 0.00 | |||||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||||||
二十一、預備費 | 0.00 | ||||||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合計 | 32,191.50 | 二十三、債務付息支出 | 0.00 | ||||
八、上年結轉 | 二十四、債務發行費用支出 | 0.00 | |||||
其中:一般公共預算撥款 | |||||||
政府性基金預算撥款 | |||||||
本年支出合計 | 32,191.50 | 0.00 | 本年支出合計 | 32,191.50 | |||
結轉下年 | 0.00 | 結轉下年 | |||||
收入總計 | 32,191.50 | 本年支出總計 | 32,191.50 | 0.00 | 本年支出總計 | 32,191.50 |
表2: | ||||||
一般公共預算財政撥款支出表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 1 | 2 | 3 | |
* | * | * | 合計 | 32,191.50 | 32,191.50 | 0.00 |
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 25,970.30 | 25,970.30 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 4,121.20 | 4,121.20 | |
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
表3: | |||
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||
單位:萬元 | |||
經濟分類科目 | 基本支出 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | ||
類 | 款 | ||
* | * | 合計 | 32191.5 |
205 | 02 | 高等教育 | 25,970.30 |
205 | 05 | 事業單位離退休 | 4,121.20 |
221 | 02 | 住房公積金 | 2,100.00 |
表4: | |||||
收支預算總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
收入項目 | 預算數 | 功能分類 | 預算數 | 支出項目(性質) | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 32,191.50 | 一、一般公共服務支出 | 一、基本支出 | 48,450.39 | |
1、自治區本級安排 | 32,191.50 | 二、外交支出 | 人員經費 | 34,338.97 | |
其中:納入預算管理的非稅收入 | 218.00 | 三、國防支出 | 公用經費 | 14,111.42 | |
2、中央提前下達專項資金 | 四、公共安全支出 | 二、項目支出 | |||
二、政府性基金預算撥款 | 五、教育支出 | 42,029.19 | 三、事業單位經營支出 | ||
1、自治區本級安排 | 六、科學技術支出 | 四、上繳上級支出 | |||
2、中央提前下達專項資金 | 七、文化體育與傳媒支出 | 五、對附屬單位補助支出 | |||
三、事業收入 | 16,258.89 | 八、社會保障和就業支出 | 4,121.20 | ||
其中:納入專戶管理的教育收費收入 | 16,258.89 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | |||
四、事業單位經營收入 | 十、節能環保支出 | ||||
五、其他收入 | 十一、城鄉社區支出 | ||||
六、上級單位補助收入 | 十二、農林水支出 | ||||
七、附屬單位上繳收入 | 十三、交通運輸支出 | ||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||
十五、商業服務業等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地區支出 | |||||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 2,300.00 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、預備費 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合計 | 48,450.39 | 二十三、債務付息支出 | |||
八、上年結轉 | 二十四、債務發行費用支出 | 本年支出合計 | 48,450.39 | ||
其中:一般公共預算撥款 | 六、結轉下年 | ||||
政府性基金預算撥款 | |||||
事業收入(含教育收費) | 本年支出合計 | 48,450.39 | |||
其他資金 | 結轉下年 | ||||
九、用事業基金彌補收支差額 | |||||
收入總計 | 48,450.39 | 本年支出總計 | 48,450.39 | 本年支出總計 | 48,450.39 |
表5: | ||||||||||||||
部門收入預算總表 | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級單位補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業基金彌補收支差額 | ||||
預算數 | 其中:教育收費收入 | |||||||||||||
類 | 款 | 項 | 科目名稱 | |||||||||||
* | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
* | * | * | 合計 | 48450.39 | 0 | 32191.5 | 0 | 16058.89 | 16258.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 02 | 05 | 42,029.19 | 25,970.30 | 16,058.89 | 16,058.89 | ||||||||
208 | 05 | 02 | 4,121.20 | 4,121.20 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 2,300.00 | 2,100.00 | 200.00 | |||||||||
表6: | |||||||||
部門支出預算總表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
** | ** | ** | 合計 | 48,450.39 | 48,450.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 02 | 05 | 高等教育 | 42,029.19 | 42,029.19 | ||||
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 4,121.20 | 4,121.20 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||
表7: | ||||||
政府性基金預算財政撥款支出預算表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類 | 款 | 項 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 5 |
表8: | ||||||||
財政撥款“三公”經費支出預算表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
項目 | 上年預算數 | 本年預算數 | 本年比上年增減情況 | |||||
合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 增減額 | 增減% | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
1、因公出國(境)費用 | ||||||||
2、公務接待費 | ||||||||
3、公務用車購置及運行費 | ||||||||
其中:(1)公務用車運行維護費 | ||||||||
(2)公務用車購置費 |
內蒙古工業大學計財處
2016年7月22日
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